Все форумы Бухучет и Налогообложение Бухгалтерские проводки при импорте

  Бухгалтерские проводки при импорте 

Автор: Наталия3011
Добрый день! У меня первый контракт в валюте. 100% предоплата в 2 платежа.
Делаю проводки в 1С 7.7 :
Дт52 Кт 57.1 покупка валюты 5000$
Дт 60.22 Кт52 перечислен аванс 5000$
Товар получен.
Как мне оприходовать в 1С, чтобы закрылся счет 60.22 (какие проводки должны быть, чтобы сформировалась стоимость в рублях? )
Ответить

Ответы

2
НКК |  
Цитата
Наталия3011 пишет:
Добрый день! У меня первый контракт в валюте. 100% предоплата в 2 платежа.
Делаю проводки в 1С 7.7 :
Дт52 Кт 57.1 покупка валюты 5000$
Дт 60.22 Кт52 перечислен аванс 5000$
Товар получен.
Как мне оприходовать в 1С, чтобы закрылся счет 60.22 (какие проводки должны быть, чтобы сформировалась стоимость в рублях? )


Добрый день!

Вопрос по специфике работы в конкретной программе надо задать в соответствующем разделе форума.
Проводки же будут следующими:
Д 08 (10, 41) К 60.11 = оприходовано имущество на дату перехода права собственности;
Д 60.11 К 60.22 = зачтена предоплата.
3
Наталия3011 |  
Илья! Спасибо за ответ! Мне непонятно в какой валюте я должна оприходовать товар. Насколько, я понимаю, т.к. у меня 100%-ая предоплата, то его стоимость складывается из 2-х платежей: на дату 1-го платежа по курсу (например 1000$ х 29=29000 руб) и на дату 2-го платежа (например, 2000$х30=60000 руб). В момент перехода права собственности я должна товар оприходовать на сумму 3000$ (или 89000 руб). Если я приходую товар в рублях, то у меня формируется проводка Дт 41 Кт 60.1 на сумму 89000 руб, при этом счет 60.22 не закрывается, а если я ставлю валюту договора $, то у меня засчитывается предоплата, НО товар приходуется в сумме 3000$ х на курс $ на текущую дату (например 3000$х31 =93000 руб)
4
IgorNevsky |  
Цитата
Наталия3011 пишет:
Илья! Спасибо за ответ! Мне непонятно в какой валюте я должна оприходовать товар. Насколько, я понимаю, т.к. у меня 100%-ая предоплата, то его стоимость складывается из 2-х платежей: на дату 1-го платежа по курсу (например 1000$ х 29=29000 руб) и на дату 2-го платежа (например, 2000$х30=60000 руб). В момент перехода права собственности я должна товар оприходовать на сумму 3000$ (или 89000 руб). Если я приходую товар в рублях, то у меня формируется проводка Дт 41 Кт 60.1 на сумму 89000 руб, при этом счет 60.22 не закрывается, а если я ставлю валюту договора $, то у меня засчитывается предоплата, НО товар приходуется в сумме 3000$ х на курс $ на текущую дату (например 3000$х31 =93000 руб)

Добрый день.
Я не Илья, но попробую ответить.
Простите, а почему у Вас не закрывается счет 60.22?
Полагаю, тут некорректная настройка программы (и вопрос нужно задать новый по этому поводу - именно о работе в программе). Ибо должно быть так (по методологии):
Дт 41 Кт 60.11 - 89000 руб. ($3000);
Дт 60.11 Кт 60.22 - 89000 руб. ($3000).
5
IvanAudit |  
Здравствйте. С такой же проблемой сталкивался на практике - 1С: Бухгалтерия в поступлениях по импорту подставляет курс, действующий на дату оприходования, а не на дату перечисления авансов.
Согласно ПБУ 3/2006 "Активы и расходы, которые оплачены организацией в предварительном порядке либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете этой организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату)". Поэтому в рассматриваемой ситуации вы должны приходовать актив по "составному" курсу: ( 1000$ х 29 + 2000$х30) = 89 000 руб.
Таким образом расчётный курс, по которому должно быть отражено поступление составил: 89 000руб. / 3 000$ = 29,6667
Таким образом, документ поступления вы составляете в валюте, в которой у вас приоиводятся рачёты ($), а для соблюдения требований ПБУ 3/2006 в документе оприходования и должны вручную подставить этот расчётный курс. Тогда и аванс зачтётся и курс будет правильный.
6
Мария Ларичева |  
Добрый день.
IvanAudit, на нашем форуме есть правило: "В одной теме задаётся только один вопрос". В этой теме рассматривается вопрос, касающийся методологии бухгалтерского учёта. А вопрос о работе в программе автор, при необходимости, задаст в новой теме в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...". Прошу Вас при ответе обращать внимание на раздел, в котором размещён вопрос, и отвечать только в рамках этого раздела.
7
Наталия3011 |  
Доброе утро! Всем огромное спасибо за помощь. Все получилось. smile:!: smile:!: smile:-D
Ответить